内控审计岗
8-18K · 12
南阳
不限
1-3年
反馈快
杨女士
牧原股份 ·人才管理师
岗位职责:
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1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性;
2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计;
3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据
4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。
任职要求:
任职要求:
1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业
2、任职经历:1-2年审计从业经验;
3、能力:思路清晰;审计敏感性强;具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力;能熟练运用各项审计方法和办公软件;
4、心力:有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强;能深钻业务,有钻劲儿;
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牧原股份
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